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经费预算请示报告 文秘基础怎么写合集五篇

发布于2023-12-06 14:56,全文约 6740 字

篇1:如何写关于活动经费的请示_请示报告_网

如何写关于活动经费的请示

临近年尾,春节也快到了。举办活动是需要用到经费的,那么对于在过节时所用的经费,要怎么申请呢?怎样写请示书是最好的呢?下面是小编给大家收集的关于活动经费的请示范文,可供参考!

关于活动经费的请示范文一

为进一步开展我校教职工的冬季文体活动,提高广大教职工的身体素质,更好地为教育教学服务,经校党支部研究同意,我校工会决定举行全体教职工踢毽子、跳绳、乒乓球、羽毛球、篮球定点投篮等一系列比赛活动。比赛活动参加人数有30人,对男女各项目比赛前三名给予物质奖励,此次活动共需要经费约3000元。

当否,请领导批示。

学校负责人(签字):

学校公章

年月日

学校负责人(签字):

学校公章

年月日

关于活动经费的请示范文二

市政府:

为全面反映x9年我市在市委、市政府的正确领导下,认真践行科学发展观,推进全市经济、社会、生态、文化转型所取得的巨大成就,进一步鼓舞全市人民斗志,振奋精神,营造全市人民喜迎新春的欢乐祥和的喜庆氛围, x0年xx市迎新春文艺晚会,经市委、市政府主要领导同意于2月8日在市体育馆举行。

鉴于市体育馆场地大,配套设施较为欠缺,舞台、灯光、音响、电子屏幕等需要租赁,演员阵容大、舞美、服装要求较高,各方面费用很大的实际,本着厉行节约的原则,经初步预算,本次晚会需资金约65万元,根据陈卫民市长“由市开发区、安源区各出20万元,市财政局解决不足部份”的批示精神,特请市政府解决文艺晚会专项经费25万元。

当否,请批示

附:x0年xx市迎新春文艺晚会策划方案

x0年1月12日

关于活动经费的请示范文三

县工会:

近年来,在各级党委政府全力支持下,玉屏街道办拉岜村建设了民族风情园文化中心、新村委办公楼、蜜柚集散中心等公益事业。改善我村文化活动环境、经济发展基础设施,为村民提供良好娱乐文化场所与经济快速发展的条件。在新春佳节来临之际,为深入贯彻落实党的十八精神,进一步浓厚文化氛围,构建社会主义和谐社会,增加群众间的沟通交流。拉岜村委会将在春节期间举行篮球赛、歌唱比赛、拔河比赛、蜜柚加工技能赛、蜜柚王评选等项目的综合文化娱乐专长活动。但因街道办与村级财政资金紧张、经多方筹集资金,目前仍有X万元的资金缺口,望县工会给予资金支持为盼!

恳请批示

拉岜村委会

20xx年1月21日

篇2:预算调整请示范文_请示报告_网

预算调整请示范文

经过批准的各级预算,在执行中因特殊情况需要增加支出或者减少收入,使原批准的收支平衡的预算的总支出超过总收入,或者使原批准的预算中举借债务的数额增加的部分变更。对于申请预算调整的编写,大家可以参考小编整理的三篇范文哦!

预算调整请示范文篇一:

上级领导:

我校因接受20xx年省市督导评估,标准化学校建设,投资较大,今年又迁入新的宿舍楼,这样就使我校20xx年预算没有把握好各项指标,故此恳请领导将我校义务教育经费保障机制改革预算予以调整。调整:办公费2万元、取暖费8万元共计10万元,用以补充到购置费中,解决我校变压器增容6万多元、学生用床2万9千余元、无塔供水、复印机、打印机等设备的购置。

妥否

请批示

天宫寺中学

20xx年10月12日

预算调整请示范文篇二:

县人民政府:

我委现有机关工作人员36人,其中24人在职在编,5人借用人员。内设办公室、投资科、产业科、农业科、重点办、价格收费科、能源局、认证中心、节能中心等9个股室及物价局、价检局、信息中心等三个副科级单位和城市转型办一个正科级单位。随着工作量的不断增加,物价水平的上涨,经费缺口大。为确保各项工作的正常运转,特请求县财政增加下列预算经费。

一、财政预算增加政务网运行维护费20万元,互联网出品资源费4万元(付移动公司)。

二、财政预算增加业务费,此项业务费还是十多年前的标准,请由20xx年的2.5万元,增加到20万元。

三、财政预算增加行政事业单位年审费30万元,国家发改委规定,年度行政事业单位年审不能收取年审费,年审费应由同级财政列入预算。

四、财政预算增加涉案物品认证服务费20万元,国家发改委规定,涉案物品认证不能收费,列入同级财政预算。

五、为加大跑项目、争资金工作力度,确保工作经费,列跑项目、争资金工作经费300万元,专项用于差旅费、招待费、资料费、评审费等。

特此报告,敬请批准。

预算调整请示范文篇三:

主任,各位副主任、委员:

受市人民政府委托,我向本次会会议报告关于20xx年财政预算调整方案,请予审议。

一、今年1-10月份财政预算收支执行情况

(一)收入

全市完成地方公共财政预算收入82.51亿元,同比增收10.13亿元,增长14.0%,完成市人代会预算101.36亿元的81.4%。其中:税收收入完成67.42亿元,同比增收6.69亿元,增长11.0%,完成预算81.35亿元的82.9%;非税收入完成15.09亿元,同比增收3.44亿元,增长29.5%,完成预算20.01亿元的75.4%。

(二)支出

全市完成地方财政总支出112.16亿元,同比增支5.22亿元,增长4.9%,完成市人代会预算150.36亿元的74.6%。其中:公共财政预算支出67.73亿元,同比减支1.38亿元,下降2.0%,完成预算的79.6%;政府性基金预算支出24.44亿元,同比增支3.60亿元,增长17.3%,完成预算的62.9%;社保基金预算支出20亿元,同比增支3亿元,增长17.6%,完成预算的75.8%。

二、全年财政收支及财力预测情况

(一)财政收入预测

综合当前收入形势,预计全年完成地方公共财政预算收入100亿元,比上年增收9.85亿元,增长10.9%。其中:税收收入预计完成82亿元,比上年增收9.37亿元,增长12.9%;非税收入预计完成18亿元,比上年增收0.48亿元,增长2.7%。

(二)预算内财力预测

根据全年财政收入预测,按照现行财政结算体制,预计20xx年当年预算内财力为149.03亿元(不包括上级专项追加及上年结转),具体构成如下:

1.公共财政预算财力合计83.80亿元

⑴ 税收财力66.07亿元。其中:市本级财力36.87亿元,镇区分成财力29.20亿元。

⑵ 非税财力9.23亿元。其中:市本级财力7.23亿元,镇区财力2亿元。

⑶ 国有资产列支财力8.50亿元。

2.基金预算财力合计65.23亿元

⑴ 政府性基金预算财力38.83亿元。其中:市本级财力16.23亿元,镇区财力22.60亿元。

⑵ 社保基金收入26.40亿元。

全年预计财力149.03亿元,比市人代会预算财力150.36亿元减少1.33亿元。主要因素:一是税收增长及结构高于预期,税收财力增加0.67亿元;二是国有资产收入减少财力1.57亿元;三是非税收入减少财力0.43亿元。

(三)预算内支出预测

全年预计预算内支出149.03亿元(不包括上级专项追加和上年结转),比市人代会预算支出150.36亿元减支1.33亿元,主要是由于公共财政预算减支1.33亿元。其中:市本级公共财政预算财力分成增加支出0.24亿元,国有资产列收列支减少支出1.57亿元。

三、20xx年财政预算调整方案

(一)收入预算

20xx年地方公共财政预算收入预算原为101.36亿元,现调整为100亿元,减收1.36亿元,比上年实际增长10.9%,完成市人代会预算的98.7%。其中:税收收入原为81.35亿元,现调整为82亿元,比上年增长12.9%,完成预算的100.8%;非税收入原为20.01亿元,现调整为18亿元,比上年增长2.7%,完成预算的90.0%。

(二)支出预算

20xx年预算内安排支出预算原为150.36亿元,现调整为149.03亿元,减支1.33亿元,比上年实际增长1.4%,完成市人代会预算的99.1%。

1.公共财政预算支出原为85.13亿元,现调整为83.80亿元,减少1.33亿元。其中:

⑴ 市本级预算支出原为43.86亿元,现调整为44.10亿元,增支0.24亿元。

⑵ 国有资产列收列支预算原为10.07亿元,现调整为8.50亿元,减少1.57亿元。

⑶ 镇区预算支出原为31.20亿元,现仍为31.20亿元,不作调整。

2.基金预算支出原为65.23亿元(含社保基金预算支出26.40亿元),现仍为65.23亿元,不作调整。

(三)收支平衡

20xx年预算财力原为150.36亿元,现调整为149.03亿元,预算支出调整为149.03亿元,收支平衡。

以上20xx年财政预算调整方案,请市人大会予以批准。

篇3:会议经费预算报告

徐州市政府:

为进一步弘扬民俗艺术文化,展示民俗艺术产业发展成就,促进产业交流合作,推动产业结构提升转型,根据徐州市政府领导指示,拟定于*年*月在徐州市举办首届中国·徐州民俗艺术(品)博览会。

主要内容包括装饰艺术类、灯饰艺术类、书法类、绘画类、剪纸类、家俱类、布衣类、窗帘类等相关展览活动、学术会议以及商务活动,展期天,展示规模:㎡。恳请市政府解决专项经费*万元(具体方案见附件)。

特此请示,请示复。

徐州科协工艺美术学会

20xx年*月*日

篇4:经费预算申请报告范文_请示报告_网

经费预算申请报告范文

经费预算又称经常性预算或普通算,它是政府编制的满足国家经常性开支需要的预算。其支出是用于文教和行政,国防等方面的经费开支,其收主要是税收。本文是第一范文网小编为大家整理的经费预算申请报告范文,仅供参考。

经费预算申请报告范文篇一:

镇政府:

据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[20xx]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办

[20xx]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均1.5元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下: 一、普查前期准备工 1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天) 20xx0元 6月—10月 2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区) 5000元

3、宣传费用 5000元

4、购买培训资料费(450份) 7000元

5、普查登记草表的印制(12万人) 15000元 二、普查阶段 1、普查的试点 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中审核、修正和编码上报 10000元

3、普查后的结果抽查 5000元

4、普查表的汇总 10000元

三、普查办公费用 1、接待上级检查 5000元

2、报送普查表的差旅费 5000元

3、普查各阶段业务普查生活招待 5000元

4、打印费 15000元

四、普查办聘用人员 每总支聘用一名普查指导员,共用7名,

每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共 33100元

聘用普查员15名,每月工资600元。时间为

一个半月。

五、普查后期的工作 1、到市集中录入汇总 10000元

2、资料的装订、刻盘、建档、建册 10000元 总 计 170100元 西流河镇统计组

20xx年x月x日

经费预算申请报告范文篇二:

一、收入预算

我校预计本年度接受上级款24 万元,上年度结余 0.8万元,实际可使用经费25.2万元。

二、支出预算

根据往年经费使用情况和今年学校实际,预算开支如下:

(一) 日常办公及就餐费70000元。

(二) 取暖费支出 120xx 元.

(三) 办公设备购置支出 30000元。

(四) 办公设备购置支出 25000元.

(五) 水电费60000元。

(六) 校运会等活动1.5万元。

(七) 其他杂用10000元

以上总预算支出约 24 万元 。

要实现以上的预算目标,就要在资金运用过程中要坚持财务制度,各项开支由有关人员填写购物申请单,如为大宗物品采购的要召开教职工代表代大会后讨论通过,并做好会议记录存档。校园建设及维修要严格执行先预算→核查后审批→签订合同→验收结算的步骤,坚决压缩不合理的开支,执行厉行节约的原则。各种支出凭证都要有经手人、验收人、审核人(即会计)、审批人,一切帐目都要有帐可查,有据可对,防止制度不严,手续不清,用款混乱的现象发生,按规定执行政府采购制度和国库集中支付制度。

普安县普天学校

20xx年x月x日

经费预算申请报告范文篇三:

外事处:

现将聘请 (国名) (单位名) (姓名) 来华讲学(合作研究)经费预算报告如下,请审批。

经费预算表

接待单位:

接 待 人: (签名)

主管部门意见:

按 类资助额度资助

主管部门领导

年 月 日

篇5:防汛经费请示范文_请示报告_网

防汛经费请示范文

防汛抗灾是国家十分关心的部分,因为这关系着众多人民。那么如此重要的防汛抗灾请示怎么写呢?让我们一起来看看吧!

防汛抗灾请示一:

市审计局:

鸡街镇地处寻甸西部,是传统农业乡镇,以种植烤烟、水稻为主。20xx年,全镇烤烟种植面积指令性计划为21700亩,水稻种植面积16000亩。4月初,我镇启动了以烤烟移栽为主的春耕生产工作。在寻甸县委、政府的正确领导及各挂钩扶贫单位的大力帮助下,全镇春耕生产工作取得了阶段性成果。

但由于持续两年干旱,鸡街镇降雨量不到平均年份的一半,缺水问题严重影响了人民群众的生产生活。一是水库蓄水不足,灌区无水可用。境内东海、南海两大主要水库蓄水量较往年大幅缩减,东海水库蓄水量仅为30万方(正常年景180万方),南海水库蓄水量仅为20万方(正常年景150万方)。鸡街、古城、南海、黑山等村委会37个自然村8000多亩烤烟、水稻移栽受影响。二是拖姑、黑山村委会部分村组人畜饮水出现困难,人民群众要到几公里甚至十几公里外取水。

春耕生产节令转瞬即逝,人民群众需求迫在眉睫。镇党委、政府深刻感受到了农时不等人的压力,深刻感受到了鸡街烟农、粮农数千双眼睛对水的渴望。面对旱情,鸡街镇党委、政府及时作了部署安排,一方面安排运水车拉水保苗、保移栽;一方面安排镇农业科帮助指导各村委会做好水改旱工作,确保无一亩土地撂荒。但由于财税体制改革后,镇财政只能保证机关正常运转,无更多财力投入到抗旱保民生工作中。因此,特向市审计局提出申请,请予帮助解决抗旱经费为谢!

防汛抗灾请示二:

某某:

为切实做好20xx年区级防汛物资储备工作,确保全区安全渡汛,根据区防汛抗旱指挥部下达的区级防汛物资任务,我局根据防汛物资储备数量,提出以下建议:

一、根据区防汛抗旱指挥部工作要求需储备下列防汛物资:

(一)编织袋5万条,每条均价2元,计10万元;

(二)铁锨1000把,每把均价16元,计1.6万元;

(三)木材100方,每方均价1200元,计12万元;

(四)水泥500吨,每吨均价330元,计16.5万元;

(五)钢材100吨,每吨均价5000元,计50万元;

(六)汽油、柴油共20吨,每吨均价7500元,计15万元;

(七)机动车10辆,每台费用需0.5万元,计5万元。

以上资金总合计为110.1万元,依据今年防汛物资储备的具体情况,经我们与物资储备单位协商,按总价值的5%支付储备订金约需5.5万元。如果在防汛期间动用防汛物资,此款冲抵防汛物资款;如果没有动用防汛物资,按订金的50%支付给储备单位。

二、按照上级要求,今年要做防大汛、抗大灾准备,需购买以下常用防汛物资:

(一)编织袋1万条,每条均价2元,计2万元;

(二)铁锨100把,每把均价16元,计0.16万元;

(三) 8、12、24号铁丝共500公斤,每公斤均价8元,计0.4万元。

合计资金2.56万元。

订金费用和购买常用防汛物资费用共计8.06万

元,请区政府审核后给予拨付。

当否,请批示。

防汛抗灾请示三:

省防办:

近期随着连续多轮的强降雨,江河湖库水位陡涨,湖北防汛形势骤然紧张,各方对湖北省防汛工作的关注度也愈来愈高。为确保各类应用系统稳定使用,各项突击任务高效完成,充分发挥效益,我中心按照特事特办的原则,完成了多项提效率、增效果、保稳定的任务。一是对防汛抗旱指挥中心2块大屏显示板卡进行更换,确保在首次新闻发布会前及时修复大屏故障;二是对指挥中心所属A15、A16、A17楼3台楼层交换机进行更新,确保指挥中心有线、无线网络稳定;三是对厅机关互联网进行百兆至千兆升级,保障各类应用和信息传输高并发使用;四是购置并部署省防办传真系统,以有效提高各类传真的收发速度;五是购置2台应急移动4G布控球机,以丰富应急通信监测手段;六是对水情专业应用服务器进行更新,保障各类水雨工情分析软件流畅稳定使用;七是将外露的光缆、电缆交接箱迁移至大楼内部,以确保暴雨期语音和网络通信业务稳定运行。(以上各项设施设备采购及安装调试共计50.50万元,购置清单见附件。)

由于以上各项工作均为突发性需求导致,属于不可预见性工作,故去年未将其经费列入部门预算,现拟请贵办从特大防汛经费中予以支持解决。

妥否,请批示!

湖北省水利厅信息中心

20xx年7月14日